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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO JONAVEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4423 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO LOTADO SEC. SAUDE. 50,04 50,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO LOTADO SEC. SAUDE. 50,04
04/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 50,04
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007914 PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2019 AUTO POSTO JONAVEL LTDA - 8229 50,04
TOTAL 50,04 50,04 50,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.