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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4445 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA UBS. DISTRIBUICAO GRATUITA. 478,42 478,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA UBS. DISTRIBUICAO GRATUITA. 478,42
06/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 478,42
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007918 PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 478,42
TOTAL 478,42 478,42 478,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.