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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 451 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 ESCOLA JUCA VIEIRA 0,00 2.451,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 ESCOLA JUCA VIEIRA 2.451,90
07/02/2019 01 2.451,90
11/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REFDEZEMBRO 2018 222,90
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
11/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. MARÇO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03231 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. ABRIL/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003283 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. MAIO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. JUNHO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
09/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. JULHO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
09/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. AGOSTO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003359 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. SETEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003381 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
TOTAL 2.451,90 2.451,90 2.451,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.