Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4558 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
0,00 |
2.743,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
2.743,42 |
|
|
10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.743,42 |
|
10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
|
|
219,48 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4558/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001539 |
|
|
2.523,94 |
TOTAL |
2.743,42 |
2.743,42 |
2.743,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
10/12/2019 |
219,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
219,48 |
|
|