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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4643 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE AQUISICAO PROMETEX COMPRESSA PARA UBS. DISTRIBUICAO GRATUITA. 649,75 649,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 VALOR REFERENTE AQUISICAO PROMETEX COMPRESSA PARA UBS. DISTRIBUICAO GRATUITA. 649,75
10/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 649,75
31/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007796 PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 649,75
TOTAL 649,75 649,75 649,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.