| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| emepnho para pagamento de diaria a motorista motivo transporte de pacientes a santa maria dia 08/02/2019 | 0,00 | 178,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | emepnho para pagamento de diaria a motorista motivo transporte de pacientes a santa maria dia 08/02/2019 | 178,45 | ||
| 04/02/2019 | emepnho para pagamento de diaria a motorista motivo transporte de pacientes a santa maria dia 08/02/2019 | 178,45 | ||
| 07/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007291 PAGTO. REF. EMPENHO 466/2019 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562 | 178,45 | ||
| TOTAL | 178,45 | 178,45 | 178,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||