EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 14 DIAS MES DE DEZEMBRO LINHA 01 INTERIOR MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nª 331/2019 EM ANEXO.
3.243,40
3.243,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 14 DIAS MES DE DEZEMBRO LINHA 01 INTERIOR MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nª 331/2019 EM ANEXO.
3.243,40
10/12/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
3.243,40
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000500
PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2019
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089
3.039,07
30/12/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4668/2019
97,30
30/12/2019
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4668/2019
107,03
TOTAL
3.243,40
3.243,40
3.243,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.