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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4765 Data de lançamento: 17/12/2019
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DEZEMBRO DE 2019 0,00 5.351,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DEZEMBRO DE 2019 5.351,40
17/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA 5.351,40
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 78,98
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 145,80
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 162,62
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 267,30
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 321,35
17/12/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CONV.FARMACIA BASICA FEDERAL 531,45
10/01/2020 Pagamento de Empenho 4765/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 008015 3.843,90
TOTAL 5.351,40 5.351,40 5.351,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 17/12/2019 78,98 Lançada
Descontos IPE 17/12/2019 145,80 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 17/12/2019 162,62 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 17/12/2019 267,30 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17/12/2019 321,35 Lançada
Consignado Bansicredi 17/12/2019 531,45 Lançada
TOTAL   1.507,50