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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4860 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE DESPESAS COM 03 LAVAGENS CAMINHAO IVM 7A50. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 VALOR REFERENTE DESPESAS COM 03 LAVAGENS CAMINHAO IVM 7A50. 300,00
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 300,00
31/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012423 PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2019 JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 9183 281,10
31/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4860/2019 18,90
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 31/12/2019 18,90 Lançada
TOTAL   18,90