Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4882 |
Data de lançamento: |
27/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRCA E CONCERTO DE PENEUS PATROLA E CARREGADOR. MAQUINAS LOTADAS SE. OBRAS. |
2.495,00 |
2.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRCA E CONCERTO DE PENEUS PATROLA E CARREGADOR. MAQUINAS LOTADAS SE. OBRAS. |
2.495,00 |
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27/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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2.495,00 |
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14/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012315
PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
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2.420,15 |
14/01/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4882/2019 |
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74,85 |
TOTAL |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/01/2020 |
74,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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74,85 |
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