Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4891 |
Data de lançamento: |
28/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 26/2018 REF. COLETA LIXO CONFORME CONTRATO Nº 67/2017. (ANO 2018) |
13.678,00 |
13.678,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2019 |
COMPLEMENTO EMPENHO 26/2018 REF. COLETA LIXO CONFORME CONTRATO Nº 67/2017. (ANO 2018) |
13.678,00 |
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28/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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13.678,00 |
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22/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013497
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2019 - REF. SETEMBRO/2020
JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NOVEMBRO 2018 |
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6.076,60 |
22/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4891/2019 |
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221,40 |
05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2019 - REF. MARÇO/2021
JAQUELINE PERETTO - 8373 |
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7.158,60 |
05/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4891/2019 |
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|
221,40 |
TOTAL |
13.678,00 |
13.678,00 |
13.678,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
22/10/2020 |
221,40 |
1305/2020 |
Lançada |
ISS |
05/03/2021 |
221,40 |
197/2021 |
Lançada |
TOTAL |
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442,80 |
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