Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
519 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL |
0,00 |
242,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL |
242,05 |
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06/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ESTADIO MUNICIPAL |
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242,05 |
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19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011291
PAGTO. REF. EMPENHO 519/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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242,05 |
TOTAL |
242,05 |
242,05 |
242,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.