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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 543 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS PARA RECUPERAR ALOJAMENTO BUCHAS SUPORTE SUPENSÃO MICO ONIBUS IVECO 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS PARA RECUPERAR ALOJAMENTO BUCHAS SUPORTE SUPENSÃO MICO ONIBUS IVECO 360,00
07/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS PARA RECUPERAR ALOJAMENTO BUCHAS SUPORTE SUPENSÃO MICO ONIBUS IVECO 360,00
28/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003144 PAGTO. REF. EMPENHO 543/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.