Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
548 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE AQUISIÇÃO FOLHA A4 CHAMEX PCT 500 FOLHAS |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
REFERENTE AQUISIÇÃO FOLHA A4 CHAMEX PCT 500 FOLHAS |
300,00 |
|
|
07/02/2019 |
REFERENTE AQUISIÇÃO FOLHA A4 CHAMEX PCT 500 FOLHAS |
|
300,00 |
|
16/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 548/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
300,00 |
16/04/2019 |
valor pago erroneamente |
|
|
-300,00 |
27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012168
PAGTO. REF. EMPENHO 548/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.