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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 563 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS POR ESTIMATIVA PARA ANO 2019 COM PAGAMENTO FATURA INTERNET POSTO LINHA ARDENGHI 0,00 2.451,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 EMPENHO DESPESAS POR ESTIMATIVA PARA ANO 2019 COM PAGAMENTO FATURA INTERNET POSTO LINHA ARDENGHI 2.451,90
18/02/2019 01 2.451,90
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007298 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
16/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007445 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. MARÇO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. ABRIL/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. MAIO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007418 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. JUNHO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
09/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007598 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. JULHO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
09/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007734 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. AGOSTO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003359 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. SETEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
07/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007841 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
08/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007825 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 222,90
TOTAL 2.451,90 2.451,90 2.451,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.