Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Inss Parcelamento e Reparcelamento |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
empemho por estimativa parcelamento inss |
0,00 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
empemho por estimativa parcelamento inss |
10.500,00 |
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|
07/02/2019 |
01 |
|
2.080,84 |
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08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
I N S S - 24
|
|
|
2.080,84 |
08/04/2019 |
01 |
|
8.035,32 |
|
10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019 - REF. ABRIL/2019
I N S S - 24 ref parcelamento
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8.035,32 |
10/05/2019 |
01 |
|
383,84 |
|
10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 567/2019 - REF. MAIO/2019
I N S S - 24
|
|
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383,84 |
TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.