Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
0,00 |
11.966,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
11.966,49 |
|
|
03/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
11.966,49 |
|
15/05/2019 |
empenhado erroneamente |
|
-11.966,49 |
|
15/05/2019 |
empenhado erroneamente |
-11.966,49 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.