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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CERAÇÁ - COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS E ACADEMIA
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002. 0,00 67.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002. 67.800,00
18/03/2019 nf 17700 67.800,00
27/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2019 CERAÇÁ - COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO VALE DO ARAÇA - 9019 67.800,00
TOTAL 67.800,00 67.800,00 67.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.