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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA EM LUCIDORO SANTOS 0,00 464,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA EM LUCIDORO SANTOS 464,57
15/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA EM LUCIDORO SANTOS 464,57
12/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003148 PAGTO. REF. EMPENHO 620/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 464,57
TOTAL 464,57 464,57 464,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.