Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIA BOSCO 01490768009 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA, MANGUEIRAS E CARGA DE GAS PARA CONCERTO FILTRO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA, MANGUEIRAS E CARGA DE GAS PARA CONCERTO FILTRO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
780,00 |
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15/02/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA, MANGUEIRAS E CARGA DE GAS PARA CONCERTO FILTRO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
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780,00 |
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22/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011385
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019
MARCIA BOSCO 01490768009 - 9052 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.