Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
668 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PORCA 16 TRAVA, PARAFUSO 16*120, PORCA TRAVA 14MM, PARAFUSO 14*90, BARRA SIRECAÇO, TODAS PEÇAS PARA CONCERTOS ONIBUS IWB8689 |
0,00 |
850,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PORCA 16 TRAVA, PARAFUSO 16*120, PORCA TRAVA 14MM, PARAFUSO 14*90, BARRA SIRECAÇO, TODAS PEÇAS PARA CONCERTOS ONIBUS IWB8689 |
850,50 |
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18/02/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PORCA 16 TRAVA, PARAFUSO 16*120, PORCA TRAVA 14MM, PARAFUSO 14*90, BARRA SIRECAÇO, TODAS PEÇAS PARA CONCERTOS ONIBUS IWB8689 |
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850,50 |
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21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003159
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 668/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - 660
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300,25 |
17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003194
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 668/2019 - REF. MARÇO/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - 660
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550,25 |
TOTAL |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.