Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IECOS INSTITUTO EDUCACIONAL CONEXÃO SABER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ABERTURA ANO LETIVO. |
0,00 |
6.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ABERTURA ANO LETIVO. |
6.950,00 |
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18/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ABERTURA ANO LETIVO. |
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6.950,00 |
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20/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850526, 850527
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2019
IECOS INSTITUTO EDUCACIONAL CONEXÃO SABER LTDA - 9053 |
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6.950,00 |
TOTAL |
6.950,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.