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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 684 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO 0,00 6.941,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO 6.941,40
18/02/2019 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO 6.941,40
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007309 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 2.313,80
21/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 07310 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 2.313,80
17/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007311 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 2.313,80
TOTAL 6.941,40 6.941,40 6.941,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.