Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
6.941,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO |
6.941,40 |
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18/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMERGIA UBS DO MUNICIPIO |
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6.941,40 |
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08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007309
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540
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2.313,80 |
21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 07310
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540
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2.313,80 |
17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007311
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540
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2.313,80 |
TOTAL |
6.941,40 |
6.941,40 |
6.941,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.