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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 728 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAAS COM AQUISIÇÃO DE GASE 7,5X7,5, TCM OLEO GIRASSOL, EMBALAGEM TUBULAR, BRAÇADEIRA AP PRESSAO ADULTO, MANGUITO AP. PRESSÃO ADULTO. 0,00 1.234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 EMPENHO REFERENTE A DESPESAAS COM AQUISIÇÃO DE GASE 7,5X7,5, TCM OLEO GIRASSOL, EMBALAGEM TUBULAR, BRAÇADEIRA AP PRESSAO ADULTO, MANGUITO AP. PRESSÃO ADULTO. 1.234,00
22/02/2019 EMPENHO REFERENTE A DESPESAAS COM AQUISIÇÃO DE GASE 7,5X7,5, TCM OLEO GIRASSOL, EMBALAGEM TUBULAR, BRAÇADEIRA AP PRESSAO ADULTO, MANGUITO AP. PRESSÃO ADULTO. 1.234,00
01/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007350 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2019 - REF. MARÇO/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 617,00
08/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006659 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2019 - REF. MAIO/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 617,00
TOTAL 1.234,00 1.234,00 1.234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.