Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARONES VEBBER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PLATINIUM ADQUIRIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
2.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
EMPENHO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PLATINIUM ADQUIRIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2.490,00 |
|
|
04/01/2019 |
EMPENHO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PLATINIUM ADQUIRIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
2.490,00 |
|
11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011063
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2019
MARONES VEBBER - 4279 |
|
|
2.490,00 |
TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.