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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 881 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 1.050,00
26/02/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E ENVELOPES SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 1.050,00
01/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002154 PAGTO. REF. EMPENHO 881/2019 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.