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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 898 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CAMINHA P´LACA IVM 7050 0,00 1.447,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CAMINHA P´LACA IVM 7050 1.447,35
28/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DESPESAS COM GASTOS COM COMBUSTIVEIS CAMINHA P´LACA IVM 7050 1.447,35
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011350 PAGTO. REF. EMPENHO 898/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.447,35
TOTAL 1.447,35 1.447,35 1.447,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.