Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
917 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO NOBREAK UPS 6 TOMADAS 1400 VA AUTONOMIA DE 30 MINUTOS COM BATERIA 12V, SECRETARIA DA FAZENDA |
0,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO NOBREAK UPS 6 TOMADAS 1400 VA AUTONOMIA DE 30 MINUTOS COM BATERIA 12V, SECRETARIA DA FAZENDA |
875,00 |
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01/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO NOBREAK UPS 6 TOMADAS 1400 VA AUTONOMIA DE 30 MINUTOS COM BATERIA 12V, SECRETARIA DA FAZENDA |
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875,00 |
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27/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002280
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 |
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875,00 |
TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.