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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 0,00 168,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 168,34
07/01/2019 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 168,34
25/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007099 PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 168,34
TOTAL 168,34 168,34 168,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.