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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA PIM E BRIGADA MILITAR 0,00 823,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA PIM E BRIGADA MILITAR 823,35
08/01/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA PIM E BRIGADA MILITAR 823,35
18/01/2019 EMPENHO A MAIOR -300,00
18/01/2019 EMPENHO A MAIOR -300,00
28/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007282 PAGTO. REF. EMPENHO 97/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 523,35
TOTAL 523,35 523,35 523,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.