| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO EXTENCIVEL EM FIBRA 18 DEGRAUS. PARA UTILIZAÇÃO SETOR OBRAS. (TROCA LAMPADAS EM POSTES ILUMINAÇÃO PUBLICA.) | 1.458,94 | 1.458,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO EXTENCIVEL EM FIBRA 18 DEGRAUS. PARA UTILIZAÇÃO SETOR OBRAS. (TROCA LAMPADAS EM POSTES ILUMINAÇÃO PUBLICA.) | 1.458,94 | ||
| 16/07/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.458,94 | ||
| 20/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013134 PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 1.458,94 | ||
| TOTAL | 1.458,94 | 1.458,94 | 1.458,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||