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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇAO DE ESTRUTARA PARA O BANCO DE RESERVA E CERCADO E PORTOES PARA A QUADRA DE AREIA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE.COMFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO 4.726,56 4.726,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇAO DE ESTRUTARA PARA O BANCO DE RESERVA E CERCADO E PORTOES PARA A QUADRA DE AREIA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE.COMFORME ORÇAMENTO E MEMORANDO EM ANEXO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO 4.726,56
12/03/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 4.726,56
18/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 4.584,76
18/03/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1019/2021 141,80
TOTAL 4.726,56 4.726,56 4.726,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/03/2021 141,80 Lançada
TOTAL   141,80