Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAD5D52 LOTADO NO CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
510,04 |
510,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA JAD5D52 LOTADO NO CRAS. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
510,04 |
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12/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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510,04 |
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12/03/2021 |
ANULADO NESTA DATA |
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-510,04 |
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12/03/2021 |
ANULADO NESTA DATA EMPENHADO RECURSO ERRADO |
-510,04 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.