Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE FIBRA DE CAIXA DE AGUA DE 15 MIL LITROS |
1.748,90 |
1.748,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE FIBRA DE CAIXA DE AGUA DE 15 MIL LITROS |
1.748,90 |
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19/01/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.748,90 |
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10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2021
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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1.748,90 |
TOTAL |
1.748,90 |
1.748,90 |
1.748,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.