Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
0,00 |
538,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2021 |
FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 |
538,40 |
|
|
23/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
538,40 |
|
29/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1139/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 918385 |
|
|
538,40 |
TOTAL |
538,40 |
538,40 |
538,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.