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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1144 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROG. PACS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 0,00 2.066,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021 2.066,67
23/03/2021 LIQUIDADO NESTA DATA 2.066,67
30/03/2021 Pagamento de Empenho 1144/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001738 2.066,67
TOTAL 2.066,67 2.066,67 2.066,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.