Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGNALDO QUEVEDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1305 |
Data de lançamento: |
04/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD DE NOTEBOOKE COOLER INTERNO PARA NOTEBOOK. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
479,00 |
479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD DE NOTEBOOKE COOLER INTERNO PARA NOTEBOOK. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
479,00 |
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04/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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479,00 |
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19/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2021
AGNALDO QUEVEDO DE OLIVEIRA - 9558 |
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479,00 |
TOTAL |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.