Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA, CONECTOR, BASE RELE , LAMPADA DE SODIO E FITA ISOLANTE 20M. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
376,70 |
376,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA, CONECTOR, BASE RELE , LAMPADA DE SODIO E FITA ISOLANTE 20M. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
376,70 |
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26/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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376,70 |
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07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2021
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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376,70 |
TOTAL |
376,70 |
376,70 |
376,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.