Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO SEC DA FAZENDA. |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO SEC DA FAZENDA. |
285,00 |
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28/04/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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285,00 |
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07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2021
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 |
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285,00 |
TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.