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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DO PREFERITO MUNICIPAL A BRASILIA NO DIA 04/05/2021 AO DIA 08/05/021 2.250,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DO PREFERITO MUNICIPAL A BRASILIA NO DIA 04/05/2021 AO DIA 08/05/021 2.250,00
03/05/2021 01 2.250,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2021 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.