Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ODONTOLOGOS E ASSISTENTES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.695,00 |
1.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ODONTOLOGOS E ASSISTENTES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.695,00 |
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04/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.695,00 |
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12/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001316
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2021
JAQUELINE MARIA VERDI WINK - 3129 |
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1.695,00 |
TOTAL |
1.695,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.