Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1741 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/05/2021 AS ERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. |
252,30 |
252,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/05/2021 AS ERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. |
252,30 |
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04/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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252,30 |
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07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2021
GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517 |
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252,30 |
TOTAL |
252,30 |
252,30 |
252,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.