Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA HOMENAGEM DOS DIAS DAS MAE, AS FUNCIONARIAS DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA HOMENAGEM DOS DIAS DAS MAE, AS FUNCIONARIAS DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
120,00 |
|
|
10/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
120,00 |
|
13/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2021
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.