AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Salario Educacao
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 EMBALAGENS DE ALCOOL GEL PARA USO INDIVIDUALIZADO. PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.
2,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 EMBALAGENS DE ALCOOL GEL PARA USO INDIVIDUALIZADO. PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO.
400,00
12/05/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
400,00
17/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2021
SHOPING DO REAL - 9550
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.