Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GARRAFINHAS PARA USO INDIVIDUAL DOS ALUNOS DE 1 A 5 ANO DA EMEIF. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
360,75 |
360,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GARRAFINHAS PARA USO INDIVIDUAL DOS ALUNOS DE 1 A 5 ANO DA EMEIF. COMFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. |
360,75 |
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12/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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360,75 |
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01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2021
BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 |
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360,75 |
TOTAL |
360,75 |
360,75 |
360,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.