Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
184 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 |
0,00 |
6.969,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021 |
6.969,18 |
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27/01/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.969,18 |
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10/02/2021 |
Pagamento de Empenho 184/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223223 |
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6.969,18 |
TOTAL |
6.969,18 |
6.969,18 |
6.969,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.