Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1959 |
Data de lançamento: |
21/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL REDE BEM CUIDAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 |
0,00 |
4.644,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MAIO DE 2021 |
4.644,19 |
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21/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.644,19 |
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21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PSF- Estado 4090 |
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295,98 |
21/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PSF- Estado 4090 |
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501,46 |
31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1959/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001324 |
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3.846,75 |
TOTAL |
4.644,19 |
4.644,19 |
4.644,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
21/05/2021 |
295,98 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/05/2021 |
501,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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797,44 |
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