Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BENEVAR BORBA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLAVA IWB8689.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO PLAVA IWB8689.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
100,00 |
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26/05/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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100,00 |
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01/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2021
BENEVAR BORBA DA SILVA - 9206 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.