| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. AUTO TRANSFORMADOR CABO PARA IMPRESSORA, CAIXA DE SOM E FONTE ATX. | 514,70 | 514,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. AUTO TRANSFORMADOR CABO PARA IMPRESSORA, CAIXA DE SOM E FONTE ATX. | 514,70 | ||
| 09/06/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 514,70 | ||
| 24/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 | 514,70 | ||
| TOTAL | 514,70 | 514,70 | 514,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||