O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Data de lançamento: 16/06/2021
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO PORT.731/2021 COVID
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIUBUIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2021 COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIUBUIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4.000,00
23/06/2021 COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DISTRIUBUIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4.000,00
25/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 4.000,00
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -4.000,00
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -4.000,00
30/09/2021 ANULAR DE EMPENHO PARA FINS DE AJUSTE DO VINCULO COMPLEMENTAR COVID 3160 -4.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00